2020年中阳县委组织部
一、概况
(一)部门主要职责
干部科工作职责
1、负责市委及本部管理的领导班子和领导干部的考察考核、任免呈报和日常管理工作;
2、承办县委、县人大、县政府、县政协、县纪委换届人事安排和选举的有关工作;
3、负责县级机关中层干部审核任免及管理工作;协助垂直部门对双重管理部门的领导班子成员进行考察并提出调整意见;
4、了解掌握和关心领导班子和领导干部的思想、工作、生活情况,提出加强和改进思想政治建设和作风建设的意见、建议;
5、会同有关科室和单位做好后备干部的考察培养工作;
6、负责领导干部信息的日常更新与维护。
组织科工作职责
1、负责研究和指导党的组织建设工作;
2、参与党代会换届选举有关工作,指导基层党委的党代会工作;
3、调查研究基层党建工作的情况和问题,总结推广基层党建工作经验,对基层组织建设进行分类指导;
4、协调和指导全县党员队伍建设工作,了解分析党员队伍状况,研究制定加强党员队伍建设的意见;
5、加强对发展党员工作的宏观指导,制定党员发展规划,提出做好党员发展工作的要求和措施;
6、研究党员管理出现的情况和问题,指导党员目标管理、民主评议党员、党员电化教育等工作的开展;
7、负责党内情况统计分析、党员关系接转、党费收缴管理、党员教育资料和党刊发行等工作。
人才办工作职责
1、承担全县人才工作领导小组日常工作,具体负责全县人才工作的牵头抓总、宏观指导、组织协调、督促检查。
2、组织、指导、协调有关部门根据经济、社会发展需要,编制全县人才队伍建设规划,按照规划制定年度工作计划和实施方案。
3、组织、指导全县人才工作政策、法规的调研、起草工作。
4、负责县级人才库的日常管理和优秀拔尖人才的选拔、培养、引进工作,并按政策落实重点人才的相关待遇。
5、负责组织优秀专家开展活动,协调有关方面加强与重点人才的联系。
远程办工作职责
1、贯彻落实党员电化教育、农村党员干部现代远程教育工作方针、政策,规划、指导和督促检查全县党员电教、农村党员干部现代远程教育工作;
2、负责全县远程教育平台建设工作,做好中阳党建网的管理、维护及信息更新工作;
3、负责抓好远程教育示范点的建设、评估、验收工作;
考核办工作职责
1、负责组织实施市委、市政府对我县的年度考核和本县年度目标责任考核工作;
2、及时向县委、县政府反馈市委、市政府考核我县的各项目标任务的完成情况,并进行经常性的督促检查;
3、对机关事业单位内部岗位责任制和个人年度考核工作进行管理和指导;
(二)机构设置及人员情况
根据上述职责,中阳县委组织部设5个内设机构。 干部科、组织科、远程办、人才办、考核办。编制23人,其中行政编制14人,事业编制9人。在职行政人员12人,事业人员6人。
二、包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算
本单位为一级预算单位,无下属单位,本决算内容为本级决算。
三、部门决算收支增减变化情况说明
(一)收入决算
2020年收入 4582052.97 元(2019年收入3722905.43元),比上年增加859147.54元,同比增长23.08%。主要原因是,其中:2020年一般公共预算财政拨款收入4582052.97 元(2019年一般公共预算财政拨款收入3722905.43元),比上年增加859147.54元,同比增长23.08%。 2020年政府性基金收入0元(2019年政府性基金收入0元),与上年相比,无增减变化。
(二)支出决算
2020年支出4431074.97元(2019年支出3606462.43元),比上年增加824612.54元,同比增长22.86%。主要原因是,
其中:2020年基本支出2180645.67元(2019年基本支出1918865.93元),比上年增加261779.74元,同比上升13.64%。包含工资福利支出455436.58元,商品和服务支出46771.6元。
2020年项目支出2250429.30元(2019年项目支出1687596.5元),比上年增加562832.8元,同比增加33.35%。
(三)年末结转和结余
2020年年末结转和结余277686元。
四、机关运行经费执行情况说明
2020年机关运行经费274932.32元,其中:办公费38152.7元,邮电费8089元,差旅费13371.2元,劳务费600元,委托业务费180元,工会经费13351元,福利费46731.9元,公务用车运行维护费34470.1元,其他交通费用113625元,其他商品和服务支出 6361.42元。
五、政府采购支出情况说明
2020年政府采购40580元,其中:货物采购28580元,占比70.43%,工程采购0元,占比0,服务采购12000元,占比29.57%。
六、国有资产占用情况说明
本单位截止2020年12月31日,固定资产原值1778773.10元,累计折旧1276889.33元,净值501883.77元。
通用设备:原值:1579600.7元,累计折旧:1167051.12元,净值:412549.58元。
专用设备:原值:49250元,累计折旧:38355.12元,净值:10894.88元。
家具、用具、装具及动植物:原值:149922.4元,累计折旧:71483.09元,净值:78439.31元。
本单位共有车辆2辆。
七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
1、下乡补助项目,预算28900元,执行21450元。绩效目标:巩固脱贫成果;预算绩效情况:单位驻村干部和帮扶干部开展脱贫工作给予交通和生活补助,助力乡村振兴。
2、非公和社会组织党建工作经费项目,预算256920元,执行118400元。绩效目标:为非公经济党组织和社会组织提供党建工作经费、党建工作指导员经费、联合党支部经费,提升非公和社会组织“两个覆盖水平”,进一步严密党的组织体系。预算绩效情况:为37个非公经济党组织和社会组织发放工作经费。
3、扫黑除恶及“三零”创建工作经费项目,预算50000元,执行0元。
八、对专业性较强的名词进行解释
(一)“三公”经费:指用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(二)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
(三)政府购买服务:根据我国现行政策规定,政府购买服务,是指政府按照一定的方式和程序,把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,交由符合条件的社会力量和事业单位承担,并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式,具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
九、三公经费执行情况
2020年三公经费支出34470.1元(2019年三公经费支出37021.27元),比上年减少2551.17元,同比下降6.89%。
其中:(1)2020年因公出国(境)费支出为0元(2019年因公出国(境)费支出为0元),与上年相比无增减变化。
(2)2020年公务用车购置及运行维护费34470.1元(2019年公务用车购置及运行维护费37021.27元),比上年减少2551.17元,同比下降6.89%。 本年度本单位公务用车购置数为0辆,保有量2辆。
其中:2020年公务用车购置费为0元(2019年公务用车购置费为0元),与上年相比无增减变化;2020年公务用车运行维护费34470.1元(2019年公务用车运行维护费37021.27元),比上年减少2551.17元,同比下降6.89%。
(3)2020年公务接待费支出为0元(2019年公务接待费支出为0元),与上年相比无增减变化。 本年度本单位国内公务接待批次为0批,接待人次为0人。
十、其他需要说明的事项。
无
附件:组织部.XLS