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2024年度全县审计工作完成情况

中阳县政府 www.sxzhongyang.gov.cn 2025-02-12 09:05 来源:中阳审计局 放大 正常 缩小

2024年度全县审计工作完成情况

2024年以来,中阳县审计局在县委、县政府和市审计局的坚强领导下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神,紧紧围绕县委县政府重大决策部署和中心工作,牢牢把握“审计监督首先是经济监督”定位,扎实做好常态化“经济体检”,以有力有效审计监督服务保障中阳经济高质量发展。现将2024年度工作情况报告如下:

一、主要工作完成情况

(一)审计项目开展情况

2024年度完成审计项目32个,出具2023年审计报告13个,完成2024年安排审计项目19个,包括财政收支审计项目7个,民生资金审计项目2个,专项审计项目2个,经济责任审计项目5个,政府投资审计项目2个,审计署涉密项目1个。审计查出主要问题金额6.17亿元,其中违规问题金额0.28亿元,资金管理问题金额5.89亿元。审计查出问题233个,促进上缴财政资金2088.2万元,盘活闲置资金1569.8万元,归还原资金渠道资金750.5万元,推动完善管理制度14条,挽回损失160.8万元,审计核减金额17533.54万元,评估减值4338.14万元。出具移送处理书57份,向相关单位移送问题线索71件,其中向纪委监委移送违纪违法问题线索22条。

(二)重点领域审计成效

一是开展财政收支审计。聚焦财政收支改革提质增效,深化财税体制改革、推动加强财政管理、提高财政资金效益和政策效果,重点审计了县本级财政及县市场局、县审批局、县文旅局、县林业局、县职中等5个预算单位2023年度预算执行情况、金罗镇人民政府2022年至2023年财政决算情况。审计查出主要问题金额0.98亿元,出具审计决定书3份,警告处理2条。审计发现未按规定使用专项资金、未达绩效管理要求等问题67条,促进被审计单位完善项目绩效目标自评482项,推动完善管理制度7条,促进上缴财政资金238.4万元,盘活闲置资金1070.4万元,登记固定资产375.2万元。推动财政管理更加科学规范、促进财政资金使用更加安全高效。

二是开展专项审计。聚焦规范资金使用和项目秩序,促进各项政策措施贯彻落实,助力全市专项资金管理。重点审计了中阳县易地扶贫搬迁旧房拆除、土地复垦资金管理使用情况,赴石楼县开展全市易地移民搬迁政策性贷款管理使用情况、粮食储备库建设和储备情况专项审计调查。审计查出主要问题金额4.48亿元,其中违规问题金额0.2亿元。审计发现违规补偿、项目推进缓慢、挪用专项资金等问题60条,促进上缴财政资金1848.8万元,归还原资金渠道资金750.5万元,挽回损失160.75万元。督促易地搬迁拆旧复垦等政策有效落地,规范专项资金管理使用。

三是开展民生审计。按照市局交叉审计安排,县审计局组织审计人员赴石楼县和文水县开展全市乡村建设行动相关资金和政策落实情况、中小学校园食品安全和膳食经费管理专项审计项目。中小学校园食品安全和膳食经费管理审计查出问题33个,按照市审计局“边审边移”的审计要求,已将问题全部移送文水县纪委监委。审计查出主要问题金额0.68亿元,其中违规问题金额660.7万元。审计发现违规支付工程款、资金监管不到位、项目推进缓慢等问题37条。揭示隐形债务风险1条,涉及资金5729.8万元,盘活闲置资产和资金499.4万元,督促被审计单位积极履职尽责,推动乡村建设相关政策措施充分发挥效能,助力兜紧兜牢民生底线。

四是开展经济责任审计。聚焦“权力监督”,促进权力规范运行,提高领导干部履职尽责能力。对5名领导干部开展了经济责任审计。审计查出主要问题金额345.7万元,发现决策程序违规、政策落实不到位、内部控制不规范等问题15条。促进上缴财政资金1万元,推动修订内部管理制度7条,完善权力运行监督机制,促进领导干部担当作为、廉洁用权。

五是开展政府投资审计。聚焦政府投资资金管理使用、重大政策措施贯彻落实、项目建设和管理,保证投资项目资金使用合理性,重点审计评估(复核)3个项目,其中:车鸣峪乡千亩蔬菜示范园区项目蔬菜大棚核定投资3265.06万元,评估减值1270.21万元。中阳县国道209省道340中阳县过境公路改线工程在交通局审计评估结果为39548.19万元的基础上,审计核减工程款7856.09万元,评估减值3067.93万元。中阳县县城道路及管网综合改造PPP项目投资审计在住建局审定46036.92万元基础上,审计核减金额9677.45万元。推动项目规范管理,提高政府投资项目效益。

二、审计整改落实情况

一是压实审计整改责任。向县人大常委会汇报审计查出突出问题整改情况1次,召开审计整改工作联席会议全体会议2次、审计查出问题整改情况专项督导会议1次、县审计局分析研判调度会议23次,县委审计委员会办公室成立审计整改专班,每月督促整改进展,每季度通报审计整改情况,定期发放超期整改督促函,并开展实地督查指导13次、电话督导102次、微信督导73次。全年共发审计整改通报4份、审计整改督促(办)函68份。

二是健全落实长效管理机制。审计委员会办公室转发了《审计整改结果公告办法》《审计查出问题整改结果认定标准》,印发了《审计整改规范汇编》,出台了《关于进一步加强审计整改工作的实施意见》、《中阳县审计整改工作联席会议制度》、《100条常见审计查出问题整改指南》等各项制度,明确了审计整改责任、规范了审计整改工作的实施、充分运用审计整改结果,进一步推进了审计整改工作落地落实。

三是充分运用审计整改成果。向省审计厅报告审计整改情况2次,向市委审计委员会报告审计整改情况2次。将审计整改工作作为领导干部考核、任免、奖惩的重要依据。出具审查函10份,对38名领导干部任职期间审计情况进行审查。督促33个责任单位召开21次审计整改专题会议,完善各项内控制度34项,通过强化源头治理,防止屡审屡改屡犯。

四是审计整改落实情况。截至2025515日,近年来省市县三级审计共发现的问题557个,已整改412个,整改率73.97。其中:省审计厅审计发现问30个,已整改11个,整改率36.67%;吕梁市审计局审计发现问题241个,已整改172个,整改率71.37%;县级审计发现问题286个,已整改229个,整改率80.07%

三、存在的问题与不足

审计力量与任务量不匹配,人员结构需进一步优化,今年新招事业人员2名,公务员缺编2名。大数据审计技术应用仍需深化,信息化建设存在短板;部分被审计单位整改主动性不足,长效机制建设有待加强。

四、下一步工作计划

为持续提升审计监督效能,以服务高质量发展为大局,下一步将重点围绕三个方面开展工作:

一、紧扣主线开展审计工作。始终坚持以“政治—政策—项目—资金”为主线开展审计项目及审计重点,梳理盲区短板,找准侧重点,确保监督无盲区、全覆盖。重点关注重大改革任务推进、财政资金效益、防范化解风险、重点民生实事推进、权力规范运行、正风肃纪反腐等方面加强审计监督。坚持问题导向,深入揭示影响政策落地见效的堵点卡点难点,着力揭示重大问题、关键问题、典型问题。

二、紧扣审计质量开展审计。审计质量是审计“生命线”。严把方案执行关,审计方案一经确定,原则上不得调整,严格按照方案明确的内容重点进行审计。严把现场管控关,严格执行重大事项请示报告制度,重大情况及时报告,严格执行周例会、旬调度、月总结制度。严把审计报告质量关,总结审计经验,深挖审计线索,加大问题揭示力度。严把廉洁审计关,坚决杜绝“该审不审”“该查不查”“该严不严”“该报不报”“该移不移”“该改不改”等问题发生。严格遵守“四严禁”“八不准”。

三、紧扣以审促改促治开展审计工作。

认真履行审计整改督促检查政治责任,制定出台审计整改约谈办法,压实整改责任,严把销号关,进一步加大审计查出问题整改的统筹、指导、通报力度,对相关整改部门单位提出的难题和建议及时梳理提交相关会议研判落实,推动健全机制、完善制度,实现“整改一个问题、促进规范一片、达到治理一方”的整改成效。


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